12月7日上午,广业集团召开省审计厅2016年度财务收支情况审计进点会。会议由集团董事长余志良主持,省审计厅副厅长骆贵全出席会议并讲话。
会上,省审计厅审计组组长钟尔慧宣读了审计通知书,介绍了本次审计工作目的及内容,并对广业集团配合好此次审计工作提出了相关要求;集团总经理陈敏汇报了集团的基本情况和2016年度财务收支情况,并介绍了集团在着力承担环保污水处理基础设施供给侧结构性改革重任、打造开放式的绿色环保综合服务平台、推进创新驱动发展、搭建产融结合平台、推进内部调整重组和资本运营工作等方面的发展新局面;省国资委审计处处长程雅铭作了讲话,表示省国资委将全力支持配合省审计厅的审计工作,希望广业集团对本次审计做到认识到位、组织到位、沟通到位和整改到位。
骆贵全在讲话中指出,2016年度财务收支情况审计是在专项审计调查基础上的进一步深化细化,目的是为了进一步摸清家底、揭示突出问题和重大风险隐患,提出解决重大问题和推动改革发展的建议,促进国有企业做强做优做大。骆贵全介绍了本次审计目标、内容、基本程序和审计重点,强调要充分认识开展国有企业审计工作的重要性,发挥审计的监督和保障作用。骆贵全对广业集团提出了三点要求:一是及时提供资料和提供必要的工作条件;二是及时回复审计提出的问题,做好沟通解释;三是监督审计组遵守“八不准”纪律。同时也对审计组提出了工作要求。
余志良代表集团作了表态发言,表示要自觉接受审计厅派出审计组的审计检查,积极配合审计组开展工作,认真整改落实审计发现的问题。同时对集团上下配合好此次财务收支审计工作提出了三点要求:一是高度重视,充分认识此次审计的重要意义;二是精心组织,全力配合好审计检查工作;三是强化整改,推动集团各项工作再上新台阶。余志良表示,集团上下一定要以这次审计为契机,把审计工作与自身的“强筋健骨”结合起来,真正把审计组审计的过程变成查找差距、解放思想、真抓实干、推动集团发展的过程,要建立起整改的长效机制,促进审计成果的转化应用。在此基础上进一步理清发展思路,完善工作措施,健全工作制度,推动和促进集团持续、稳定、健康发展,努力在服务国家战略上有新格局、新作为,在深化企业改革发展中有新举措、新成效。
省审计厅审计组成员,广业集团领导班子成员、省国资委派驻广业集团监事、集团总部各部门负责人,一级企业主要负责人及相关人员共60多人参加了会议。
(监审部)
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